Registrace k DPH

Co, kdy, proč a jak správně zdanit. Rady, tipy a návody pro všechny podnikající subjekty v ČR

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod kubik88 28. 8. 2016 11:15

Plátcem DPH se povinně stane ta osoba, jejíž obrat překročí částku 1.000.000 Kč, a to za 12 či méně kalendářních měsíců, které po sobě následují.

Jedna věc mi na tom není jasná. Fakturu jsem vydal v srpnu, zaplacena byla v září. Počítá se tento obrat do září anebo do srpna?

Díky
kubik88
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Rop 28. 8. 2016 12:28

Ani jedno. Počítá se to dle data uskutečnění zdanitelného plnění.
Čili v případě prodeje zboží okamžik přechodu vlastnických práv, v případě služby dokončením služby (předáním díla atd.)

Čili pokud jsi prodal v červenci, vystavil fakturu v srpnu a dostal jí zaplacenou v září, tak se počítá do obratu měsíce července.
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod kubik88 28. 8. 2016 13:10

Jenze ja jakozto neplatce DPH datum uskutecneni zdanitelneho plnění nevyplnuji. Proto se mi nezdá aby to bylo nejak relevantni.
kubik88
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Rop 28. 8. 2016 15:37

Nevyplňujete ... to je fakt ... ale řídí se to tím. Mimochodem neřídí se to tím co je na faktuře, ale skutečností. Zákon o DPH je tak postaven.
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod xls 28. 8. 2016 16:39

Díky za vysvětlení, tahle otázka mi taky vrtala hlavou.
xls
Inventář

Odeslat příspěvekod kubik88 28. 8. 2016 16:53

Díky za odpoved! Kdyz tedy prekrocim obrat teď v srpnu, musim se zaregistrovat do půlky záři, ale fakturu za zářijové služby vystavím ještě jako neplatce bez DPH. Chápu to dobre?
kubik88
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Rop 28. 8. 2016 19:03

Ano. Plátcem jste až od 1. října.
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod kubik88 28. 8. 2016 19:30

Díky, uz mám v tom jasno :)
kubik88
Návštěvník

Odeslat příspěvekod astrapa 28. 8. 2016 19:31

A z té v srpnu vystavené faktury se pozná jak, že dílo bylo provedeno v červenci, není-li to v předmětu fakturace uvedeno, není-li smlouva, objednávka či jiný podklad? Tj. jak žadatel o registraci prokáže den zdanitelného plnění?
astrapa
Přeborník

Odeslat příspěvekod Rop 29. 8. 2016 12:12

Předávacím protokolem, dodacím listem, svědeckou výpovědí odběratele ...
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Administrátor
Uživatelský avatar


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků